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山東ISO9001

行業(yè)動(dòng)態(tài)

山東ISO9001認(rèn)證,體系認(rèn)證的審核技巧,

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山東ISO9001認(rèn)證,體系認(rèn)證的審核技巧,

發(fā)布日期:2021-10-29 作者: 點(diǎn)擊:

濟(jì)南ISO9001認(rèn)證,質(zhì)量體系審核:確定質(zhì)量體系的活動(dòng)和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)的安排以及質(zhì)量體系的各項(xiàng)規(guī)定是否得到有效的貫徹并適合于達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。


A 符合性:對(duì)質(zhì)量體系文件(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。


B 有效性:質(zhì)量體系活動(dòng)與文件要求是否一致,即文件要求是否有效實(shí)施。


C 適宜性:質(zhì)量體系的實(shí)施結(jié)果是否適合達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。


D 系統(tǒng)性:審核工作本身要求正規(guī)化,有程序可以遵循。


E 獨(dú)立性:審核應(yīng)由與被審對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行。


質(zhì)量體系審核的分類(lèi)


第一方審核:一個(gè)企業(yè)對(duì)其自身的質(zhì)量體系所進(jìn)行的審核。


第二方審核:需方派出審核員按合同規(guī)定的要求對(duì)它的供方的質(zhì)量體系進(jìn)行審核。


第三方審核:公正的第三方對(duì)申請(qǐng)的企業(yè)進(jìn)行的獨(dú)立的質(zhì)量體系審核。


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內(nèi)審員 


內(nèi)審員的評(píng)選


內(nèi)審員由企業(yè)(組織)自己評(píng)選或任命,但需經(jīng)培訓(xùn)合格對(duì)本企業(yè)(組織)較了解。


內(nèi)審員的作用


1. 對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行起監(jiān)督作用。


2. 對(duì)質(zhì)量體系的保持和改進(jìn)起參謀作用。


3. 在質(zhì)量管理方面聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)和員工。


4. 在質(zhì)量體系的有效實(shí)施方面起帶頭作用。


5. 在外部審核時(shí),起內(nèi)外接口作用。


內(nèi)審員必須具備的能力:工作能力和基本能力


基本能力:


A 交流 B 合作 C 分析判斷 D 應(yīng)變 E學(xué)習(xí) F 獨(dú)立


工作能力:


A 審核計(jì)劃及準(zhǔn)備 B 現(xiàn)場(chǎng)審核


C 編寫(xiě)審核報(bào)告 D 跟蹤與監(jiān)督改善


審核員道德、修養(yǎng)


A 正直、誠(chéng)實(shí)      


B 客觀、公正


C 尊重對(duì)方、尊重別人 D 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神


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審核的策劃和準(zhǔn)備 


1. 質(zhì)量體系審核安排的注意事項(xiàng):


1-1 領(lǐng)導(dǎo)重視是內(nèi)部質(zhì)量體系審核的關(guān)鍵


1-2 管理者代表要親自抓內(nèi)部質(zhì)量體系審核的工作


1-3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體工作需要有一個(gè)職能部門(mén)來(lái)管理


1-4 要組建一支合格的質(zhì)量體系內(nèi)部審核隊(duì)伍


1-5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核需要有一套正規(guī)的程序


1-6 建立質(zhì)量體系時(shí)應(yīng)考慮內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作


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2. 擬定年度審核計(jì)劃


一般一年編制一份年計(jì)劃,一年內(nèi)將所有部門(mén)、要素都至少覆蓋一次,最好是覆蓋兩次或以上,對(duì)重要的和問(wèn)題較多的部門(mén)可適當(dāng)增加。


編制內(nèi)審計(jì)劃注意集中審核和滾動(dòng)審核相結(jié)合。


3. 組成審核組


設(shè)組長(zhǎng)一名,組員若干名,由管理者代表任命,需注意審核的獨(dú)立性。


4. 安排實(shí)施計(jì)劃


明確部門(mén)還是條款要求為審核順序,明確具體安排。


5. 收集有關(guān)文件并審核


5-1 質(zhì)量體系文件是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求


5-2 文件間是否有矛盾和沖突


6. 編寫(xiě)檢查表


6-1 編制前掌握組織各部門(mén)質(zhì)量職能分配表和各過(guò)程的先后順序


6-2 以文件為主要依據(jù),參考條款編制


6-3 著重考慮典型的、關(guān)鍵的質(zhì)量問(wèn)題,適當(dāng)照顧一般問(wèn)題


6-4 根據(jù)平時(shí)掌握的情況,選擇有代表性的項(xiàng)目、客觀證據(jù)和確定樣本


6-5 有可操作性,項(xiàng)目具體、實(shí)用,時(shí)間要留有余地


6-6 詳略得當(dāng)(檢查表主要是為了控制審核進(jìn)度、防止審核遺漏)


6-7 按部門(mén)審核要包括涉及的要素,按要素審核要包括涉及的部門(mén)


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審核的實(shí)施 


1. 首次會(huì)議


1-1首次會(huì)議的目的


A 說(shuō)明審核的范圍和目的   


B 介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序


C 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容 


D 說(shuō)明審核的重要性和抽樣風(fēng)險(xiǎn)


1-2 首次會(huì)議應(yīng)正規(guī)進(jìn)行,出席人員要簽到,并做好記錄。


2. 現(xiàn)場(chǎng)審核


2-1 現(xiàn)場(chǎng)審核的正確方法:醫(yī)者診斷:望、聞、問(wèn)、切。


審核也一樣,少講、多看、多問(wèn)、多聽(tīng)。


2-1-1 面談時(shí)注意選擇正確的面談對(duì)象,提問(wèn)應(yīng)向相關(guān)及主要人員提出,而不是無(wú)關(guān)人員。


2-1-2 正確提問(wèn):?jiǎn)蔚吨比耄苯亓水?dāng)?shù)孛鞔_提問(wèn),不要含糊其詞,正確掌握提問(wèn)的一般技巧,5W1H:WHAT、WHEN、WHERE、WHO、WHY、HOW。


2-1-3 封閉式問(wèn)題和開(kāi)啟式問(wèn)題相結(jié)合,盡量多提開(kāi)啟式問(wèn)題:


開(kāi)啟式問(wèn)題分:


1、主題式問(wèn)題 


2、擴(kuò)展式問(wèn)題


3、征求意見(jiàn)式問(wèn)題 


4、設(shè)想式問(wèn)題


2-1-4 聽(tīng)的技巧:


聽(tīng)的時(shí)間應(yīng)最多,審核員應(yīng)真誠(chéng)、耐心、專(zhuān)心地聆聽(tīng)受審者談話,同時(shí)使用鼓勵(lì)語(yǔ)言或點(diǎn)頭等體態(tài)語(yǔ)言給予反饋,鼓勵(lì)對(duì)方談下去。


2-1-5 觀察:


審核員在現(xiàn)場(chǎng)要細(xì)入觀察,并且?guī)е鴨?wèn)題去觀察,對(duì)于有懷疑的地方,不要輕意放過(guò)。


2-1-6查閱文件和記錄:


審核員要細(xì)心查閱文件,特別對(duì)質(zhì)量記錄要細(xì)心查看,是否按文件要求去做。


2-1-7 聯(lián)想和追溯:


質(zhì)量體系本身就是一個(gè)整體,各要素及部門(mén)之間有內(nèi)在聯(lián)系。


2-1-8 創(chuàng)造一個(gè)良好的審核氣氛。


2-2 現(xiàn)場(chǎng)審核中的注意事項(xiàng):


2-2-1 控制審核進(jìn)度:


按計(jì)劃及檢查表進(jìn)行,不要拖延,如有意外發(fā)生,設(shè)法補(bǔ)救。


2-2-2 控制審核氣氛及紀(jì)律。


2-2-3 要相信樣本,審核員尋找的是客觀證據(jù)。而不是不合格。


2-2-4 樣品有代表性,隨機(jī)抽樣。


2-2-5 從問(wèn)題的表面,去找真實(shí)的不合格項(xiàng)。


2-2-6 發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),要深入追究,可加大抽樣數(shù)。


2-2-7 與被審核方負(fù)責(zé)人,共同確認(rèn)事實(shí)。


2-3 審核的路徑和方法:


2-3-1 自上而下和自下而上的方法:


A 自上而下:先到信息比較集中的部門(mén)了解總的情況,然后分散到各部門(mén)調(diào)查。


B 自下而上:先到各部門(mén)調(diào)查、抽樣,然后到集中管理部門(mén)去審核確認(rèn)。


2-3-2 正向和逆向的審核方法:


A 正向:按產(chǎn)品形成過(guò)程,從開(kāi)始到結(jié)束。如:合同評(píng)審-生產(chǎn)-出貨等。


B 逆向:與正向相反,從售后服務(wù)開(kāi)始,步步追溯到合同評(píng)審。


2-3-3 按部門(mén)和按要素審核:一般集中審核按部門(mén),分散審核按要素。


2-4 客觀證據(jù):


建立在通過(guò)觀察、測(cè)量、試驗(yàn)或其他手段所獲事實(shí)的基礎(chǔ)上,證明是真實(shí)的信息。


2-4-1 存在的客觀事實(shí)可以成為客觀證據(jù),而不是主觀臆測(cè)。


2-4-2 與質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的相關(guān)人員的談話,可以作為客觀證據(jù),而其他無(wú)關(guān)人員談話,不能作為客觀證據(jù),但必要時(shí),可以去追究證明。


2-4-3 質(zhì)量記錄和現(xiàn)行有效文件可以作為客觀證據(jù)。


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2 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)待品質(zhì)問(wèn)題的方式 


不合格項(xiàng)報(bào)告


1 不合格項(xiàng)的確定:


沒(méi)有滿(mǎn)足某個(gè)規(guī)定的要求,指有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、有關(guān)工作文件等。


2 不合格之類(lèi)型:


2-1 按嚴(yán)重程度分類(lèi):嚴(yán)重不合格 輕微不合格 觀察項(xiàng)


2-2 按不合格性質(zhì)分類(lèi):體系性不合格 實(shí)施性不合格 效果性不合格


3 不合格項(xiàng)描述:


A 事實(shí)的描述力求具體,但盡量不寫(xiě)人名,而寫(xiě)職務(wù),代號(hào)。


如:時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、文件或記錄名,保證有追溯性。


B 問(wèn)題的性質(zhì)要明確點(diǎn)明。


C 違反標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量手冊(cè)的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判定得比較確切。



末次會(huì)議 


1 簽到。


2 總結(jié)審核過(guò)程。


3 總結(jié)不合格項(xiàng)的數(shù)量和分類(lèi)。


4 宣讀不合格報(bào)告,并要求各部門(mén)提出改善措施。


5 澄清和回答各部門(mén)提出的問(wèn)題。


6 說(shuō)明審核是一個(gè)抽樣過(guò)程,內(nèi)審員僅對(duì)看到的證據(jù)負(fù)責(zé),其他地方可能還有不合格項(xiàng)。



內(nèi)審報(bào)告糾正措施跟蹤 


1. 審核報(bào)告內(nèi)容


A、審核目的和范圍


B、審核組成員和受審核部門(mén)名稱(chēng)及其負(fù)責(zé)人


C、審核的日期


D、審核依據(jù)文件


E、不合格項(xiàng)的分布綜述


F、質(zhì)量體系運(yùn)行適宜性、有效性的結(jié)論


2、糾正措施跟蹤


A、計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成?


B、計(jì)劃中各項(xiàng)措施是否都已完成?


C、完成效果如何?是否還有類(lèi)似不合格項(xiàng)發(fā)生?


D、實(shí)施情況是否有記錄?



內(nèi)審常見(jiàn)的缺陷 


最高管理層對(duì)環(huán)境管理體系的關(guān)心程度直接影響內(nèi)部管理體系審核。對(duì)不符合不采取糾正、預(yù)防措施就沒(méi)有意義,而在內(nèi)部管理體系審核中,由于最高管理層沒(méi)有給予足夠的關(guān)心,常常會(huì)僅僅指出不符合而告結(jié)束。內(nèi)審中常見(jiàn)的缺陷有:


a) 沒(méi)有受過(guò)培訓(xùn)的、無(wú)經(jīng)驗(yàn)的人進(jìn)行內(nèi)部管理體系審核;


b) 內(nèi)部管理體系審核有時(shí)得不到實(shí)施;


c) 流于形式,純粹為了應(yīng)付認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核或相關(guān)方的審核;


d) 即使按照文件規(guī)定進(jìn)行審核,但每次審核都是匆匆結(jié)束;


e) 沒(méi)有將內(nèi)審納入到日常的工作計(jì)劃中;


f) 沒(méi)有對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證;


g) 內(nèi)審結(jié)果沒(méi)有納入管理評(píng)審內(nèi)容之中;


h) 計(jì)劃不合理,沒(méi)有突出重點(diǎn),抽樣不合理。





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